关于单位公务接待费用开支整改落实情况报告
我校根据中共县纪律检查委员会宁纪函【2018】86号文件的精神,对照文件列出我县公务接待存在的五个问题而进行自查自纠,现就自查自纠情况说明如下:
一、县纪委监委、县委巡察机构、县财政局、县审计局等部门单位在日常工作中发现,我县公务接待存在的五个问题:
1.一是接待公函制度执行不到位。我单位公务接待费的凭证附件有接待清单、接待审批单和财务票据,还有相关派出单位的公函。但在具体接待人员名单上,标明具体负责人员,并未具体列出全部接待人员名单,在此我单位确实未有做细此项工作。
2 ……此处隐藏505个字……方面的规章制度的“废、改、立”,健全有效规范的配套制度,推动作风建设的长效化制度化。
三、学校内部积极开展自查自纠整改工作。学校要按照公务接待管理的规定,对照中共县纪律检查委员会宁纪函【2018】86号文件当中说明存在的问题,认真开展自查自纠整改工作,找准找全本单位内部存在的问题,形成自查自纠问题台账清单,逐一明确具体整改措施和责任人,认真落实整改工作。
四、强化监督检查。后段我校将成立由党支部、教育公会、教师代表、家长代表组成的财务监督检查小组,会同学校班子成员、财务人员对学校的公务接待支出进行不定期抽查。后段绝对不允许有不认真进行公务接待整改不认真进行自查自纠,监管责任不落实或者甚至依然顶风违纪违规的现象出现。
今后,我校必将以中共县纪律检查委员会宁纪函【2018】86号文件的精神做为以后公务接待资金使用管理的工作参考和工作规范,也并一如既往的继续贯彻落实上级有关文件精神,严格执行有关财经法律法规和中央八项文件精神,在公务接待监管和费用使用上做好合法、合理、合规,坚决杜绝违反财经纪律和中央八项规定精神的现象出现。做好勤俭节约,努力提高学校资金管理的使用效益。